2020年度 安化縣就業(yè)服務(wù)中心部門決算 目 錄 第一部分 安化縣就業(yè)服務(wù)中心單位概況 一、部門職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置 三、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 十、一般性支出情況 十一、關(guān)于政府采購支出說明 十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明 第四部分 名詞解釋 第五部分 附件 第一部分 安化縣就業(yè)服務(wù)中心單位概況 一、部門職責(zé) (一)負責(zé)全縣勞動力就業(yè)服務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障業(yè)務(wù)工作; (二)負責(zé)全縣失業(yè)保險工作管理和失業(yè)保險基金的征繳、支付、管理工作; (三)負責(zé)全縣小額擔(dān)保貸款申請、審核等工作; (四)負責(zé)城鄉(xiāng)勞動力技能培訓(xùn)、勞動預(yù)備培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)工作; (五)負責(zé)組織城鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)工作的開展。 二、機構(gòu)設(shè)置 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。安化縣就業(yè)服務(wù)服務(wù)中心,公益一類副科級事業(yè)單位,根據(jù)編委核定,內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、培訓(xùn)股(掛縣就業(yè)培訓(xùn)中心)、城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)股、基層管理股、失業(yè)保險站等6個股室。全額撥款事業(yè)編制18名,其中主任1名,副主任3名,退休人員4人,全部納入2020年部門決算編制范圍。 三、部門決算單位構(gòu)成 安化縣就業(yè)服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:安化縣就業(yè)服務(wù)中心本級
第二部分 部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 說明:表八、表九無數(shù)據(jù),安化縣就業(yè)服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 第三部分 2020年門度部決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2020年度收、支總計572.25萬元。與上年相比,收、支總計各減少2.45萬元,下降0.43%,主要是因為2018年的非稅執(zhí)收成本列入2019年度財政撥款收入。 二、收入決算情況說明 本年收入合計570.74萬元,其中:財政撥款收入212.68萬元,占37.26%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入358.06萬元,占62.74%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計568.43萬元,其中:基本支出549.35萬元,占96.64%;項目支出19.08萬元,占3.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2020年度財政撥款收、支總計214.18萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各減少45.35萬元,下降17.47%,主要是因為主要是因為2018年的非稅執(zhí)收成本列入2019年度財政撥款收入。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 (一)財政撥款支出決算總體情況 2020年度財政撥款支出210.36萬元,占本年支出合計的37.01%,與上年相比,財政撥款支出減少47.67萬元,減少18.5%,主要是因為2018年的非稅執(zhí)收成本列入了2019年度財政撥款收入指標(biāo)中。 (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2020年度財政撥款支出210.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出136.46萬元,占64.87%;社會保障(類)支出54.85萬元,占26.07%;衛(wèi)生健康(類)支出6.85萬元,占3.26%;住房保障(類)支出12.2萬元,占5.8%。 (三)財政撥款支出決算具體情況 2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為208.83萬元,支出決算數(shù)為210.36萬元,完成年初預(yù)算的100.73%,其中: 1、一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)行政運行(人力資源事務(wù))(項)。 年初預(yù)算為136.46萬元,支出決算為136.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。 2、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項) 年初預(yù)算為19.08萬元,支出決算為20.61萬元,完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有上年度非稅執(zhí)收成本。 3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 年初預(yù)算為16.27萬元,支出決算為16.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。 4、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項) 年初預(yù)算為16.44萬元,支出決算為16.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。 5、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項) 年初預(yù)算為1.53萬元,支出決算為1.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。 6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 年初預(yù)算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元,完成年初預(yù)算的100%。 7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 年初預(yù)算為12.2萬元,支出決算為12.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2020年度財政撥款基本支出191.28萬元,其中:人員經(jīng)費179.12萬元,占基本支出的93.64%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費12.16萬元,占基本支出的6.36%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、公務(wù)接待費、工會費及其他商品和服務(wù)支出等。 七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.25萬元,支出決算為6.25萬元,完成預(yù)算的100%,其中: 因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。 公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.25萬元,支出決算為6.25萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比,減少2.65萬元,下降29.78%,減少的主要原因是單位一直以來都在厲行節(jié)約嚴控三公經(jīng)費支出。 公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算6.25萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中: 1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。 2、公務(wù)接待費支出決算為6.25萬元,全年共接待來訪團組120個、來賓530人次,主要是招待省市兩級工作檢查,和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接就業(yè)、培訓(xùn)、扶貧、社區(qū)工作等發(fā)生的接待支出。 3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2020年度本單位無政府性基金收支。 九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.16萬元,比上年決算數(shù)減少17.04 萬元,降低58.37%。主要原因是:單位嚴控各項開支節(jié)約支出。 十、一般性支出情況 2020年本部門開支會議費0萬元,開支培訓(xùn)費0萬元,未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 十一、關(guān)于政府采購支出說明 本部門2020年度政府采購支出總額24.14萬元,其中:政府采購貨物支出4.68 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出19.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.14萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.14萬元,占政府采購支出總額的100%。 十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明 見附件。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 第五部分 附件 2020年度部門整體支出績效評價報告 為進一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,強化支出責(zé)任,提高財政資金使用效益,結(jié)合我單位的具體情況,認真組織開展了2020年度部門預(yù)算績效自評工作,現(xiàn)將我單位2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下: 一、基本情況 我單位內(nèi)設(shè)辦公室、失業(yè)保險站、財務(wù)股、基層管理股、城鄉(xiāng)就業(yè)股、培訓(xùn)股等6個職能股室。截至2020年12月,我中心在編人員19人,離退休4人。 (一)部門整體支出概況。 2020年部門決算收支完成情況。 1、收入:570.74萬元。其中,財政基本預(yù)算收入212.68萬元,其他基本支出收入358.06萬元。 2、支出:568.42萬元。其中,基本支出319.34萬元 ,小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費和就業(yè)工作經(jīng)費項目支出19.08萬元,培訓(xùn)專項支出230萬元。 3、上年累計結(jié)余1.5萬元,本年結(jié)余2.32萬元,年末結(jié)余3.82萬元。 (二)整體支出績效目標(biāo) 預(yù)決算公開:2020年,按照上級的要求,我中心在人社局的網(wǎng)站上按時按年進行了預(yù)決算公開。 “三公經(jīng)費”控制情況:貫徹落實上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。2020年“三公經(jīng)費”預(yù)算6.25萬元,“三公經(jīng)費”決算支出6.25萬元,完成預(yù)算的100%。其中:公務(wù)接待費支出決算為6.25萬元,完成預(yù)算的100%。無因公出國(境)費支出。無公務(wù)用車購置及運行費支出。同時,按照上級的要求,在本局的網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費情況進行了公示。 內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我中心制定、完善了《就業(yè)服務(wù)中心報銷管理制度》《就業(yè)服務(wù)中心借款管理制度》《就業(yè)服務(wù)中心合同管理辦法》《就業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)管理制度》《就業(yè)服務(wù)中心政府采購制度》等一系列內(nèi)部控制制度。 (三)部門整體支出情況分析。 從整體情況來看,我中心嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。 二、績效評價工作情況 (一)績效評價目的。 此次績效評價的目的是:嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益,促進公路事業(yè)的發(fā)展。 (二)績效評價的主要過程。 根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員、局屬各單位及機關(guān)各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎(chǔ)。 三、主要績效及評價結(jié)論 2020年,在縣委、縣政府和上級公路部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù),團結(jié)拼搏,全面完成了各項工作任務(wù),實現(xiàn)了“十三五”良好開局。 (一)全面把握就業(yè)政策,狠抓基礎(chǔ)數(shù)據(jù),助力精準(zhǔn)扶貧。 一是開展農(nóng)村勞動力信息采集和統(tǒng)計,特別是農(nóng)村貧困勞動力信息采集。對貧困勞動力個人基本信息、培訓(xùn)情況、已轉(zhuǎn)移就業(yè)信息以及就業(yè)意愿信息情況進行調(diào)查,填錄《益陽市貧困勞動力資源數(shù)據(jù)采集表》《精準(zhǔn)扶貧貧困人員導(dǎo)入模板》(電子版),全面完成了全縣《湖南省公共就業(yè)服務(wù)信息管理平臺》勞務(wù)協(xié)作模塊的信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入和維護更新工作。二是做好城鎮(zhèn)新增就業(yè)報表統(tǒng)計工作。為全面落實就業(yè)促進股城鎮(zhèn)新增就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告制度,我單位按要求及時傳達統(tǒng)計工作要求,及時向市局就促科報送城鎮(zhèn)新增各類統(tǒng)計報表。 (二)緊跟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新形勢,重點落實政策 全縣433個村已全部建成村級人社平臺,今年9月在安化縣黑茶學(xué)校分3期對全縣所有村級勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人進行為期7天的勞動保障協(xié)理員培訓(xùn),為他們以后的工作打下堅實的基礎(chǔ)。高明鄉(xiāng)驛頭鋪村、田莊鄉(xiāng)香巖村等21個村的人社平臺榮獲了益陽市星級人社示范平臺的稱號。目前市勞動力系統(tǒng)錄入勞動力52萬余人,更新率達到50%以上。 (三)狠抓就業(yè)與失業(yè)登記規(guī)范。 按照《安化縣就業(yè)與失業(yè)登記申辦須知》,結(jié)合實際,協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合,理順工作關(guān)系,形成有利于工作開展、有利于服務(wù)基層群眾,上下統(tǒng)一協(xié)調(diào)的工作流程,規(guī)范了就業(yè)和失業(yè)登記管理制度。 (四)積極開展失業(yè)保障工作。 2020年失業(yè)保險參保單位378家,參保總?cè)藬?shù)42901人。2020年1-12月失業(yè)保險基金累計支出1067.19萬元。其中為325名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金204.49萬元,為58名失業(yè)人員繳納職工醫(yī)療保險8.59萬元,為275名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)補助金支出11.28萬元,轉(zhuǎn)移支出5.07萬元,為穩(wěn)崗返還支出233.51萬元,困難企業(yè)穩(wěn)崗返還支出544.82萬元,技能提升補貼3.92萬元,臨時價格補貼支出7.51萬元,上解調(diào)劑金48萬元。至12月,共減免143 家企業(yè)單位部分失業(yè)保險費 271.83萬元,其中對 135家中小微企業(yè)共計減免2-12月失業(yè)保險費 263.85萬元,對符合減半征收的8 家大型企業(yè)共計減免2-12月失業(yè)保險費7.98萬元。 (五)培訓(xùn)新舉措推動就業(yè)扶貧。 1-12月初,新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3604人,完成目標(biāo)任務(wù)3350人的107.58%;農(nóng)村貧困勞動力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)3366人;有勞動能力且有就業(yè)意愿的未脫貧貧困勞動力實現(xiàn)就業(yè)943人,100%實現(xiàn)就業(yè);貧困勞動力已就業(yè)人數(shù)54537人,占貧困勞動力總?cè)藬?shù)的82.88%;認定就業(yè)扶貧車間55家、就業(yè)扶貧基地79家;創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放394筆5960萬元,期末貸款余額13198.1萬元;新增城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員3153人,失業(yè)人員再就業(yè)2886人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率1.01%,控制在省市下達指標(biāo)任務(wù)4.5%以內(nèi);離校未就業(yè)高校畢業(yè)生311就業(yè)服務(wù)1406人,實現(xiàn)就業(yè)人數(shù)1405人,就業(yè)率99.93%;青年見習(xí)計劃認定見習(xí)基地3家,年度內(nèi)吸納高校畢業(yè)生見習(xí)學(xué)員79人,完成年度任務(wù)的131.67%;提供就業(yè)服務(wù)短信推送265329人1274226次(條)。 (六)狠抓黨建強化落實。 嚴格按照上級要求開展黨建工作,安排專人抓黨建,將黨建工作常態(tài)化,繼續(xù)深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動,認真落實“三會一課”制度,有學(xué)習(xí)討論和學(xué)習(xí)筆記,撰寫學(xué)習(xí)心得,每月按要求開展黨員活動日活動,完善黨支部工作臺賬,并結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”支部活動,建立黨支部工作微信群,使得整個支部聯(lián)系更加緊密,不斷加強黨支部凝聚力和戰(zhàn)斗力,推動業(yè)務(wù)工作開展,優(yōu)化服務(wù),群眾受益。 根據(jù)對我中心2020年部門整體支出項目績效評價指標(biāo)體系和績效情況的檢查,2020年我中心部門整體績效自評分99分,為“優(yōu)”等級。 (七)培訓(xùn)工作 今年我中心共計培訓(xùn)2510人,合格人員2468人,合格率98.3%。自5月11日線下培訓(xùn)開班以來,共組織舉辦了13期扶貧技能培訓(xùn),培訓(xùn)學(xué)員650人;組織就業(yè)技能培訓(xùn)班7期,培訓(xùn)學(xué)員350人;組織32期創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班,培訓(xùn)學(xué)員960人;組織崗位技能培訓(xùn)2期,培訓(xùn)學(xué)員100人。其中江南鎮(zhèn)金田社區(qū)村的家政服務(wù)員培訓(xùn)班受到市委辦駐該村工作隊的高度肯定。 四、存在的主要問題 1.培訓(xùn)工作任務(wù)重,要求嚴,工作人員偏少,監(jiān)管難度大。 2.失業(yè)保險參保擴面難度大,因部分企業(yè)和職工對失業(yè)保險認識不夠,參保意識淡薄,考慮自身利益較多,缺乏參保主動性。 3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革后,鄉(xiāng)村兩級對就業(yè)扶貧工作主動性不夠,就業(yè)政策宣傳與落實力度不夠,省平臺的貧困勞動力就業(yè)信息采集更新不及時。 4.就業(yè)政策落實與對象條件不對稱的問題,導(dǎo)致部分政策落實覆蓋面不足。如:就業(yè)見習(xí)補貼、穩(wěn)崗返還、示范性扶貧車間等政策落實過程中,申請的對象達不到相應(yīng)的政策條件要求。 五、有關(guān)建議 (一)請財政根據(jù)公路事業(yè)發(fā)展的要求和實際情況,提高年初部門預(yù)算額度,將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算,并增加相關(guān)項目支出預(yù)算。 (二)進一步規(guī)范績效目標(biāo)編制。在編制項目資金績效目標(biāo)時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。
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