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2024年安化縣教育會計核算中心預算公開
作者:     發(fā)布時間:2024-02-05     信息來源: 梅城鎮(zhèn)完小     瀏覽數(shù):


第一部分 2024安化縣教育會計核算中心部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開的

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

五、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表——人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

十、一般公共預算基本支出表——人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表——人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表——人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

十三、一般公共預算基本支出表——公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

十四、一般公共預算基本支出表——公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

十九、國有資本經營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 


第一部分 2023安化縣教育會計核算中心預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責負責全縣教育系統(tǒng)所有事業(yè)單位的會計業(yè)務,資金、財產的統(tǒng)一核算與管理;負責檢查、監(jiān)督集中核算單位的各項財務收支情況,及時糾正違紀違規(guī)行為。

(二)機構設置根據編委核定,本部門內設辦公4個,所屬事業(yè)單位0個,全部納入2023年部門預算編制范圍。

內設辦公室分別是主任室、數(shù)據錄入窗口、業(yè)務大廳、工資專戶窗口。

二、部門預算單位構成

安化縣教育會計核算中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算12899.88萬元,其中,一般公共預算撥款12899.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少2992.83萬元,主要是一般公共預算撥款減少2992.83萬元

(二)支出預算:2024年本部門支出預算12899.88萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育12845.55萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業(yè)20.93萬元,衛(wèi)生健康8.76萬元,住房保障14.63萬元支出較去年增減少2992.83萬元,主要是主要是教育減少2988.21萬元,社會保障和就業(yè)減少2.17萬元,衛(wèi)生健康減少0.93萬元,住房保障減少1.51萬元

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算12899.88萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0 %;公共安全支出0萬元,占0 %;教育支出12845.55萬元,99.66 %;社會保障和就業(yè)支出20.93萬元,0.16 %;衛(wèi)生健康支出8.76萬元,0.07 %;住房保障支出14.63萬元,0.11 %。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數(shù)189.77萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算12700.11萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:教育支出12700.11萬元,主要用于改善辦學條件(教育費附加、地方教育費附加、城市維護建設稅等)、運行維護教師培訓、人員經費方面無其它支出

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金支出預算0萬元,其中,科學技術支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0 %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2024年本部門機關本級的機關運行經費9.1萬元,比上年預算減少2.88萬元,下降24.42%,主要是工會經費減少0.06萬元,其他商品和服務支出減少2.88萬元。

(二)三公經費預算:2024年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2023年減少0萬元,主要是一直未預算“三公”經費。

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內容為;培訓費預算380.19萬元,擬開展9培訓,人數(shù)1086人,內容為學歷、教育教學與教育管理培訓;擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額4636.58萬元,其中,貨物類采購預算20.44萬元;工程類采購預算4604萬元;服務類采購預算12.14萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為12899.88萬元,其中,基本支出189.77萬元,項目支出12700.11萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預算公開的

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

五、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表——人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

十、一般公共預算基本支出表——人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表——人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表——人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

十三、一般公共預算基本支出表——公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

十四、一般公共預算基本支出表——公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

十九、國有資本經營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安化縣財政局辦公室                        2024年1月25日印發(fā)


 206002__安化縣教育會計核算中心2024年部門預算公開表.xlsx