第一部分 2024年安化縣第五高級(jí)中學(xué)預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 二十三、整體支出績效目標(biāo)表 注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
一、部門基本概況 (一)職能職責(zé)。負(fù)責(zé)完成普通高中教育,為國家培養(yǎng)全面發(fā)展的人才。完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定,本部門內(nèi)設(shè)辦公室5個(gè),所屬事業(yè)單位0個(gè),全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)辦公室分別是教務(wù)處、團(tuán)委、學(xué)生處、辦公室和總務(wù)處。 所屬事業(yè)單位未設(shè)置。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 安化縣第五高級(jí)中學(xué)只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 三、部門收支總體情況 (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算419.33萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款419.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加37.27萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加37.27萬元。 (二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算419.33萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育309.22萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出52.40萬元,衛(wèi)生健康支出23.08萬元,住房保障支出34.62萬元。支出較去年增加37.27萬元,主要是教育支出增加31.82萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.53萬元,衛(wèi)生健康支出增加1.17萬元,住房保障支出增加1.75萬元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算419.33萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0 %;公共安全支出0萬元,占0 %;教育支出309.22萬元,占73.74 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出52.40萬元,占12.50 %;衛(wèi)生健康支出23.08萬元,占5.50 %;住房保障支出34.62萬元,占8.26 %。具體安排情況如下: (一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)419.33萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 (二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中: 教育支出0萬元,主要用于改善辦學(xué)條件等方面;無其它支出。 五、政府性基金預(yù)算支出 2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,其中,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0 %。 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.82萬元,比上年預(yù)算增加0.30萬元,上升11.90%,主要是人員增加,工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.30萬元。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0萬元,主要是一直未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。 (三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無;擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。 (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額158.36萬元,其中,貨物類采購預(yù)算44.25萬元;工程類采購預(yù)算69.33萬元;服務(wù)類采購預(yù)算44.78萬元。 (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為419.33萬元,其中,基本支出419.33萬元,項(xiàng)目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 二十三、整體支出績效目標(biāo)表 注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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