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索 引 號: 9/2024-1927111 責(zé)任部門:安化縣信訪局 公開范圍:全部公開
信息類別:綜合政務(wù) 發(fā)文日期:2024-04-15 公開方式:政府網(wǎng)站
縣信訪局2024年度部門預(yù)算公開說明
縣信訪局2024年度部門預(yù)算公開表
作者:     發(fā)布時間:2024-04-15     信息來源: 縣信訪局     瀏覽數(shù):

  

2024年安化縣信訪局部門預(yù)算公開

第一部分 2024安化縣信訪局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 


第一部分2024安化縣信訪局部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)。

    信訪局是縣人民政府工作部門,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于信訪工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省、市、縣委政府的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

    1、負(fù)責(zé)接待群眾來訪,并為縣級領(lǐng)導(dǎo)接待上訪群眾做好服務(wù)工作;負(fù)責(zé)處理各級網(wǎng)上投訴平臺和領(lǐng)導(dǎo)信箱的網(wǎng)上信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信中提出涉及本縣的信訪訴求。

    2、承辦縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)和上級黨政領(lǐng)導(dǎo)及主管部門交辦、督辦的信訪事項(xiàng),督促檢查有關(guān)單位落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)對群眾網(wǎng)上投訴、來信批示件的情況;負(fù)責(zé)交辦各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直部門信訪事項(xiàng),并督促檢查處理落實(shí)情況。

    3、綜合、反映群眾來信、來訪、網(wǎng)上投訴中提出的重要意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,研判社情民意,建立風(fēng)險防范機(jī)制,及時為縣委、縣人民政府提供信訪信息和決策依據(jù)。

    4、協(xié)同有關(guān)部門處理本縣跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題和糾紛問題;協(xié)調(diào)處理群眾到市、赴省、進(jìn)京上訪和異常突發(fā)性信訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)檢查縣直各部門信訪工作和縣內(nèi)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信訪工作。

    5、研究、起草有關(guān)信訪工作的文件;開展信訪工作和政策法規(guī)宣傳和理論研討;指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)新信訪工作機(jī)制,深入推進(jìn)信訪工作制度改革,大力打造陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪。

    6、抓好全縣信訪工作隊(duì)伍的建設(shè),對信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理建議;組織信訪干部培訓(xùn),指導(dǎo)和推廣信訪部門辦公自動化建設(shè)和湖南信訪信息系統(tǒng)聯(lián)通應(yīng)用建設(shè)。

    7、承擔(dān)本縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會議決定的事項(xiàng)。

    8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)股室4個,全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 

 內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、來訪接待室、調(diào)處糾紛股、處信網(wǎng)信股。

所屬事業(yè)單位是人民來訪接待服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

安化縣信訪局部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算213.6萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款213.6萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減61.16萬元,主要是主要是基本收入減少53.66萬元項(xiàng)目收入減少7.5萬元

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算213.6萬元,其中,一般公共服務(wù)213.6萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少66.16萬元,主要是主要是基本支出減少53.66萬元項(xiàng)目支出減少7.5萬元

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算213.6萬元,其中,一般公共服務(wù)支出181.55萬元,占85%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出15.27萬元,占7.15%;衛(wèi)生健康支出6.07萬元2.84%;住房保障支出10.72萬元,占5.01%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)146.1萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算67.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,信訪事務(wù)支出67.5萬元,主要用于信訪業(yè)務(wù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,其中,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.98萬元,比上年預(yù)算減少5.15萬元,下降25.58%,主要是工會經(jīng)費(fèi)減少0.18萬元,公務(wù)接待費(fèi)減少0.81萬元,其他商品服務(wù)支出減少4.16萬元。

(二)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.28萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7.28萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.81萬元,主要是落實(shí)“過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,壓減支出

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額30.6萬元,其中,貨物類采購預(yù)算30.6萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至202412月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為213.6萬元,其中,基本支出146.1萬元,項(xiàng)目支出67.5萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、三公經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

  

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

安化縣信訪局2024年度部門預(yù)算公開.xlsx