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索 引 號: 006494670/2021-1638052 責(zé)任部門:安化縣統(tǒng)計局 公開范圍:全部公開
信息類別:綜合政務(wù) 發(fā)文日期:2021-10-12 公開方式:政府網(wǎng)站
2020年度安化縣統(tǒng)計局部門決算
作者:     發(fā)布時間:2021-10-12     信息來源: 統(tǒng)計局     瀏覽數(shù):

 

2020年度

安化縣統(tǒng)計局部門決算

 

 

目錄

第一部分 安化縣統(tǒng)計局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分

安化縣統(tǒng)計局概況

 

一、 部門職責(zé)

縣統(tǒng)計局貫徹落實黨和國家關(guān)于統(tǒng)計工作的方針政策

和決策部署,全面落實省、市、縣委縣政府關(guān)于統(tǒng)計工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對統(tǒng)計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)是:

(一)研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、市、縣統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

(二)制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,擬訂國民經(jīng)濟(jì)核算制度,組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

(三)根據(jù)縣人民政府的統(tǒng)一部署,會同有關(guān)部門擬定大型普查計劃與方案,組織實施全縣人口、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)等重大社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況普查,匯總、整理和提供其普查的有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)業(yè)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(六)組織全縣經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報,發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

(七)負(fù)責(zé)對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,牽頭或參與新型工業(yè)化考核、非公有制經(jīng)濟(jì)考核、縣域經(jīng)濟(jì)考核、為民辦實事考核、投資目標(biāo)(招商引資)完成情況考核、節(jié)能降耗考核、工業(yè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)工作考核、政府績效考核、全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平評估、小康監(jiān)測、貧困監(jiān)測,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

(八)依法審批或者備案縣直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。      

(九)建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè);指導(dǎo)各級基層單位,加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。

 (十)建立社會輿情匯集和分析機(jī)制,暢通社情民

意反映渠道,圍繞中心工作、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策開展民意調(diào)查。組織開展統(tǒng)計代理工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。安化縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(政策法規(guī)股)綜合統(tǒng)計股工業(yè)統(tǒng)計股。其所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括:安化縣統(tǒng)計局調(diào)查隊安化縣統(tǒng)計局電子計算站安化縣統(tǒng)計局普查中心

三、部門決算單位構(gòu)成

安化縣統(tǒng)計局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括安化縣統(tǒng)計局部門決算。

 

 

第二部分

部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1042.82萬元。與上年相比,收、支總計各增加361.73萬元,增長53.11%,主要是因為開展第七次全國人口普查,增加了第七次全國人口普查調(diào)查經(jīng)費

二、收入決算情況說明

本年收入合計965.58萬元,其中:財政撥款收入938.74萬元,占97.22%;其他收入26.84萬元,占2.78%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計849.8萬元,其中:基本支出293.54萬元,占34.54%;項目支出556.26萬元,占65.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1015.98萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各增加382.69萬元,增長60.43%,主要是因為落實國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知要求,增加了第七次全國人口普查調(diào)查經(jīng)費

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出822.96萬元,占本年支出合計的96.84%,與上年相比,財政撥款支出增加236.91萬元,增長40.42%,主要是因為主要是因為落實國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知要求,增加了第七次全國人口普查調(diào)查經(jīng)費

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出822.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出754.4萬元,占91.67%;社會保障和就業(yè)支出(類)24.46萬元,占2.97%;衛(wèi)生健康支出(類)21.14萬元,占2.57%住房保障支出(類)22.96萬元,占2.79%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為352.57萬元,支出決算數(shù)為822.96萬元,完成年初預(yù)算的233.42%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)及政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為47.33萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展統(tǒng)計信息業(yè)務(wù)追加年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)

年初預(yù)算為188.77萬元,支出決算為224.99萬元,完成年初預(yù)算的119.19%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

3、一般公共服務(wù)(類統(tǒng)計信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算為87.78萬元,支出決算為456.54萬元,完成年初預(yù)算的520.10%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:落實國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知要求,增加了第七次全國人口普查調(diào)查經(jīng)費

4、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)。

年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)。

年初預(yù)算為14.1萬元,支出決算為13.54萬元,完成年初預(yù)算的96.03%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:精簡開支。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

年初預(yù)算為21.35萬元,支出決算為22.46萬元,完成年初預(yù)算的105.2%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動,使該項支出增加。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

年初預(yù)算為10.56萬元,支出決算為21.14萬元,完成年初預(yù)算的200.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:補(bǔ)繳上年度社保費用,加之人員變動,使該項支出比預(yù)算增加。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預(yù)算為16.01萬元,支出決算為22.96萬元,完成年初預(yù)算的143.41%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:補(bǔ)繳上年度公積金,加之人員變動,使該項支出比預(yù)算增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出293.54萬元,其中:人員經(jīng)費224.81萬元,占基本支出的76.59%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費68.73萬元,占基本支出的23.41%,主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.96萬元,支出決算為17.96萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.96萬元,支出決算為17.96萬元,完成預(yù)算的100%。與上年相比減少3.86萬元,下降17.69%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,規(guī)范三公經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算17.96萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元

2、公務(wù)接待費支出決算為17.96萬元,全年共接待來訪團(tuán)組202個、來賓1350人次,主要是用于統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作交流等方面。

3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預(yù)算收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出68.73萬元,比上年決算數(shù)增加13.71萬元,增長24.92%。主要原因是:扶貧駐村、工會經(jīng)費增加

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議3.98萬元,用于召開全縣統(tǒng)計工作暨貫徹落實統(tǒng)計督察工作規(guī)定會、全縣統(tǒng)計工作會議暨第七次全國人口普查動員會、全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提質(zhì)增效業(yè)務(wù)培訓(xùn)等會議,人數(shù)720人,內(nèi)容為對上年度統(tǒng)計工作總結(jié)和對第七次全國人口普查動員;開支培訓(xùn)費9.39萬元,用于開展2020年度住戶調(diào)查年報暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人口普查長表登記和比對復(fù)查培訓(xùn)班、人口普查區(qū)域劃分和繪圖工作布置培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)660人,內(nèi)容為人口普查活動培訓(xùn)和各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額258萬元,其中:政府采購貨物支出203.04萬元、政府采購服務(wù)支出54.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額258萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額258萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

見附件

 

四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 

第五部分 

附件

 

2020年度部門整體支出績效評價報告

 

根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《湖南省財政廳關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20211號)的文件精神,我對部門整體支出進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)報告如下:

一、部門(單位)基本情況

(一)部門職能職責(zé)

(一)研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、市、縣統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

(二)制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,擬訂國民經(jīng)濟(jì)核算制度,組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

(三)根據(jù)縣人民政府的統(tǒng)一部署,會同有關(guān)部門擬定大型普查計劃與方案,組織實施全縣人口、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)等重大社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況普查,匯總、整理和提供其普查的有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)業(yè)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(六)組織全縣經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報,發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

(七)負(fù)責(zé)對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,牽頭或參與新型工業(yè)化考核、非公有制經(jīng)濟(jì)考核、縣域經(jīng)濟(jì)考核、為民辦實事考核、投資目標(biāo)(招商引資)完成情況考核、節(jié)能降耗考核、工業(yè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)工作考核、政府績效考核、全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平評估、小康監(jiān)測、貧困監(jiān)測,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。     

(八)依法審批或者備案縣直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。      

(九)建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè);指導(dǎo)各級基層單位,加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。

 (十)建立社會輿情匯集和分析機(jī)制,暢通社情民

意反映渠道,圍繞中心工作、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策開展民意調(diào)查。組織開展統(tǒng)計代理工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。安化縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(政策法規(guī)股)、綜合統(tǒng)計股、工業(yè)統(tǒng)計股。其所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括:安化縣統(tǒng)計局調(diào)查隊、安化縣統(tǒng)計局電子計算站、安化縣統(tǒng)計局普查中心。

(三)人員編制情況

2020年末,我單位共有編制25人。年末實有在職人員22人,退休人員16人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

基本支出系保障我機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2020年度財政撥款基本支出293.54萬元較上年增加12.59萬元,增長4.48%。基本支出中人員經(jīng)費224.81萬元,占基本支出的76.59%,較上年增加16.65萬元,增長8%。公用經(jīng)費68.73萬元,占基本支出的23.41%,較上年增加13.71萬元,增長24.92%,主要原因是人員增加。

(二)項目支出情況

項目支出系我為完成統(tǒng)計各項業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于第七次全國人口普查、規(guī)模以下企業(yè)抽樣調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查、住戶調(diào)查電子記賬等方面。2020年項目支出529.41萬元,比上年增加206.5萬元,增長63.95%,主要原因是落實國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知要求,增加了第七次全國人口普查調(diào)查經(jīng)費。

三、部門整體支出績效情況

本年工作開展順利,預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有力、預(yù)算管理規(guī)范,保障了本單位的順利運(yùn)行,項目業(yè)務(wù)的正常開展,并取得了很好的成績。在部門決算中項目績效自評中,我單位被評為“優(yōu)”。在部門為主體開展的重點績效評價中,我單位嚴(yán)格按照預(yù)算開展工作,確保預(yù)算各項目標(biāo)全面完成。

在預(yù)算執(zhí)行中,科學(xué)合理分配資金的使用,確保預(yù)算執(zhí)行有力、管理規(guī)范,保障了各項工作的順利開展,在年終決算中,圓滿完成各項預(yù)算指標(biāo)。

四、存在的主要問題

通過對我單位整體支出情況的分析,發(fā)現(xiàn)存在的主要問題是:因財務(wù)人員變動頻繁,導(dǎo)致對資金的使用不夠規(guī)范,工作目標(biāo)與經(jīng)費預(yù)算相匹配程度不夠。

五、下一步改進(jìn)措施

一是加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)。提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,減少財務(wù)人員的崗位變動。

二是強(qiáng)化預(yù)算管理,定期開展預(yù)算執(zhí)行分析。通過定期對項目實施和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理,及時掌握項目進(jìn)度,督促項目實施單位早啟動、早實施、早驗收,對符合條件的項目按照項目進(jìn)度支付相關(guān)款項,將預(yù)算資金管理貫穿于項目實施全過程中。對未啟動項目及時分析原因,根據(jù)資金使用情況調(diào)整下年預(yù)算安排。

14安化縣統(tǒng)計局2020年度部門決算公開表.XLS