2024年安化縣行政審批服務(wù)局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年安化縣行政審批服務(wù)局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
第一部分 2024年安化縣行政審批服務(wù)局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)大廳建設(shè)、政府信息公開和行政許可、行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策,研究擬定全縣政務(wù)服務(wù)大廳建設(shè)和政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開工作規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施。
2.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣直部門集中辦理行政許可、非行政許可審批,行政事業(yè)和服務(wù)性收費;負責(zé)組織提供有關(guān)公共便民服務(wù)。
3.負責(zé)全縣各級各部門政務(wù)公開工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、服務(wù)和考核工作;負責(zé)受理對行政審批運作的投訴,并負責(zé)投訴事項的辦理和督查工作;負責(zé)對政務(wù)服務(wù)大廳工作人員的管理和培訓(xùn),提出績效考核意見。
4.負責(zé)整合縣直其他有關(guān)單位政務(wù)服務(wù)職能,擬定縣政務(wù)服務(wù)大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村便民服務(wù)中心建設(shè)及政務(wù)服務(wù)事項工作方案,報縣委、縣政府批準后組織實施;負責(zé)查驗進駐中心的收費項目及標準是否符合有關(guān)政策;協(xié)調(diào)處理窗口單位之間的工作關(guān)系;組織各窗口高效、快捷的實施行政審批和證照辦理工作。
5.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)信息化工作的方針政策和法律法規(guī),積極推進全縣電子政務(wù)建設(shè);整合縣直有關(guān)部門的智慧城市建設(shè)管理、電子政務(wù)職能,搞好電子政務(wù)外網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)安全工作。
6.負責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站的開發(fā)、建設(shè)、管理、運行和維護;負責(zé)門戶網(wǎng)站新聞信息的編審和發(fā)布;負責(zé)部門子站建設(shè)的指導(dǎo)和考核。
7.依法依規(guī)負責(zé)全縣電子政務(wù)工程項目的規(guī)劃建設(shè)和審批管理,負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。
8.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全縣行政審批制度改革工作,承擔(dān)行政審批制度改革日常工作;
9.負責(zé)行政許可項目和其他行政權(quán)力事項目錄的清理與管理工作;
10.負責(zé)指導(dǎo)、督促政府工作部門全面推行權(quán)力清單制度,優(yōu)化審批流程,進一步簡政放權(quán);
11.會同有關(guān)部門做好行政審批事項的日常監(jiān)管和投訴處理工作;
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)處室4個,所屬事業(yè)單位1個,全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室(組織人事股)、行政審批改革股(政策法規(guī)股)、政務(wù)服務(wù)股、窗口管理股。
所屬事業(yè)單位分別是安化縣智慧城市和大數(shù)據(jù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
1.縣行政審批服務(wù)局部門本級。
部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1068.17萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1068.17萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加2.13萬元,主要是人員經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1068.17萬元,其中,一般公共服務(wù)998.93萬元,社會保障和就業(yè)支出32.93萬元,衛(wèi)生健康支出13.22萬元,住房保障支出23.09萬元。支出較去年增加2.13萬元,主要是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1068.17萬元,其中,一般公共服務(wù)支出998.93萬元,占93.52%;社會保障和就業(yè)支出32.93萬元,占3.08%;衛(wèi)生健康支出13.22萬元,占1.24%;住房保障支出23.09萬元,占2.16%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)299.99萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算768.18萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:專項業(yè)務(wù)費支出768.18萬元,主要用于政務(wù)服務(wù)大廳整體搬遷后運轉(zhuǎn);電子政務(wù)專項經(jīng)費;電子政務(wù)外網(wǎng)接入社區(qū)租賃經(jīng)費;“雪亮”工程項目三期中網(wǎng)絡(luò)租賃、攝像頭維護、備品備件、供電經(jīng)費;電子印章服務(wù)管理費;辦公場地租金(含車位);縣政務(wù)大廳綜合窗口聘用人員工作經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費299.99萬元,比上年預(yù)算增加22.13萬元,上升)7.96%,主要是上一年度有人員退休,增加了工作人員。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.93萬元,其中,公務(wù)接待費2.93萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.32萬元,主要是厲行節(jié)約,規(guī)范管理,進一步壓縮三公經(jīng)費。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元;沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額136.38萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算136.38萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1068.17萬元,其中,基本支出299.99萬元,項目支出788.18萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
安化縣行政審批服務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
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